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索引号: 015126183-202603-107099 主题分类: 财政预决算
发布机构:  嵩明县人民政府 发布日期: 2026-03-16 09:22
名 称: 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开
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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开

发布时间:2026-03-16 09:22
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中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部

2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

   中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部主要任务是:在中国共产党领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移走中国特色社会主义道路,积极促进民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

   (二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括办公室、统战科、民族科、宗教科。

所属单位0个。

   (三)重点工作概述

1.聚焦主责主业,提升统战工作效能。

一是强化政治引领,筑牢共同思想政治基础,深化理论武装。以学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主线,支持民主党派人士、无党派人士开展政治共识教育、爱国主义教育,推动加强思想政治建设,推动党的创新理论入脑入心。二是进一步压实各级党委(党组)统战工作责任制责任落实,将统战工作责任制落实纳入县委督查督办事项,定期开展调研督查,推行统战工作述职评议机制,评议结果纳入考核体系。三是健全党外代表人士、民营企业、宗教场所等沟通联系工作机制,探索建立统战工作激励机制,为统战人士提供更多锻炼机会,鼓励其在各自领域发挥更大作用,以专题培训、政策宣传、主题活动等抓手,定期收集统战代表人士提出的意见和建议并及时反馈,凝聚合作共识。持续健全统战代表人士数据库。

2.创新传播矩阵,打造民族团结新名片。

实施嵩盟石榴红品牌提升计划,深入开展全域创建工作,深度挖掘嵩明县在民族团结进步创建中的典型案例、先进人物和特色经验。建设嵩明民族团结进步教育基地,全面展示嵩明民族团结进步事业发展成果,讲好新时代嵩明民族团结故事。实施好2026年度民族团结进步十百千万示范引领、民族特色村寨等少数民族发展任务项目。

3.加强宗教管理,守好稳定压舱石。

一是深化宗教中国化实践。推进教义阐释中国化,支持宗教界对教义教规作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释,继续深入开展五进宗教活动场所活动,打造宗教中国化示范场所。二是稳步推进宗教事务专项治理和长效巩固伊斯兰教三化工作治理,持续推进民间信仰活动场所登记建档、佛教商业化治理工作。三是落实矛盾隐患排查化解,进一步帮助宗教活动场所建立健全议事决策、财务管理等规章制度。加大宗教依法治理力度,采取回头看等措施,确保社会稳定,民族团结,宗教和顺。

4.用好四个一工作法,激活统战新动能

聚焦嵩明县统战工作重点,形成一份精准工作清单,涵盖民族宗教、非公经济、党外人士等领域的年度工作清单,明确每项任务责任主体、量化标准。逐步形成一本规范的工作台账,建立月汇总、季通报调度的统战工作台账,分类记录任务推进情况、存在问题及整改措施,动态跟踪进度,确保工作可查可溯可评。健全完善一套闭环工作机制,形成部署执行督查反馈闭环链,定期部署,有效反馈,及时协调解决,保障落实有力。以一抓到底的工作作风强化责任担当,弘扬钉钉子精神,对重点难点工作实行挂图作战,推动统战工作从粗放推进精准施策转变,切实提升统战工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制9人,工勤人员编制1人,事业编制6人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4333766.84元,其中:一般公共预算4333766.84元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少224900.10元,下降4.93%,主要原因:一是2025年增加1名退休人员,人员经费和公用经费相应减少,二是统战民宗相关项目减少,项目经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4333766.84元,其中:本年收入4333766.84元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4333766.84元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少224900.10元,下降4.93%,主要原因:一是2025年增加1名退休人员,人员经费和公用经费相应减少,二是统战民宗相关项目减少,项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3270650.00元。财政拨款安排支出3270650.00元,其中:基本支出2360650.00元,与上年对比减少786016.94元,下降24.98.%。主要原因:一是2025年新增退休人员1人,人员经费相应减少;二是统战工作经费支出减少。项目支出910000.00元,与上年对比减少502000.00元,下降35.55%,主要原因:一是统战、民宗工作经费减少;二是项目减少,工作经费也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1“2012301-行政运行支出330000.00元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出;

2“2013401-行政运行支出2073831.00元,主要用于机构正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等)、商品和服务的支出(包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等);

3“2013450-事业运行支出646819.00元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,具体是事业人员工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等)、商品和服务支出(包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等);

4“2080501-行政单位离退休支出204076.00元,主要反映单位退休人员支出;

5“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出298808.00元,主要反映基本养老保险支出;

6“2089999-其他社会保障和就业支出4967.22元,主要反映其他社会保障和就业支出;

7“2101101-行政单位医疗支出100832.44元,主要反映基本医疗保险支出;

8“2101102-事业单位医疗支出42153.53元,主要反映基本医疗保险支出;

9“2101103-公务员医疗补助支出127735.77元,主要反映基本医疗保险支出;

10“2101199-其他行政事业单位医疗支出18090.00元,主要反映基本医疗保险支出;

11“2210201-住房公积金支出266453.88元,主要反映职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2024年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额27090.00元,其中:政府采购货物预算5840.00元、政府采购服务预算21250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计24000.00元,较上年减少7250.00元,下降23.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为0.00元,较上年减少7000元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因是2026年无公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元,较上年减少250.00元,下降1.03%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费24000.00元,较上年减少250.00元,下降1.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是严控公务用车购置和运行维护支出,落实过紧日子要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度申报6个项目支出绩效目标,申报金额910000.00元;审核确定6个项目,涉及金额910000.00元。项目为统战工作经费300000.00元;民宗工作经费330000.00元;统战统战阵地建设经费60000.00元;宗教工作经费150000.00元;2025年省级民族宗教专项资金20000.00元;2025年省级统战专项资金50000.00元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排268501.00元,与上年对比减少3106.00元,减少1.17%,主要原因是2025年新增退休1人,人员经费减少,机关运行经费也相应减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比无变化。

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部资产总额220856.80元,其中,流动资产125264.28元,固定资产95592.52元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少92947.78元,其中固定资产减少2204.99元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

中国共产党嵩明县委员会统一战线工作部2026年部门预算表


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