嵩明县妇幼健康服务中心2026年预算公开
嵩明县妇幼健康服务中心2026年预算公开目录
第一部分 嵩明县妇幼健康服务中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县妇幼健康服务中心2026年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县妇幼健康服务中心2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)单位主要职责
1.坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健和临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,以妇女儿童为中心提供妇幼健康服务。
2.由政府举办,不以营利为目的,承担各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼健康教育与健康促进工作,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。
6.负责本辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等妇幼健康信息的管理、收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健等。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
8.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
10.提供与功能和任务相适应的医疗保健技术服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、营养保健管理、产前筛查、新生儿疾病筛查等。
(二)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部和后勤保障部。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.保健与临床紧密结合
坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健和临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,狠抓基层妇幼保健工作的同时,不断加强自身建设,拓展临床诊疗服务项目,提高临床服务能力。新增全自动血液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、超声骨密度仪、生物刺激反馈仪、胎儿监护仪、视力筛查仪等大型设备,建立完善医院电子信息系统,为临床业务开展提供必要保障。
2.加强基层妇幼健康服务管理
根据国家、省、市级各项目工作规范和指标要求,进一步完善和确定目标任务,细化工作内容和考核标准,逐级签订《妇幼健康工作目标管理责任书》,明确任务,压实责任。加大对基层的培训、指导和考核力度,及时发现存在问题,及时采取有效措施解决。
3.强化母婴安全责任落实
由县卫生健康局牵头建立县-乡妇幼保健辖区管理对口包保机制,负责协调、指导、推进全县母婴安全保障工作中的困难问题,并督促各责任单位抓好各项工作整改落实,县妇幼健康服务中心班子成员为各包保工作组具体责任人,除年度常规工作督导(每季度开展1次)以外,每周了解各级医疗机构孕产妇分级管理、转诊救治动态管理情况。督促村医及时发现孕妇,及时追踪建册,规范进行产后访视。各镇卫生院、县级医院及民营医院严把产检质量关,重点加强高危妊娠分级管理和专案管理,做好信息登记上报,强化母婴安全责任落实。强化危重孕产妇和危重患儿抢救技能培训,提高抢救能力。落实危重孕产妇和危重患儿抢救补助,以杜绝危重孕产妇和儿童因政策因素、经济因素、社会因素等导致的死亡。
4.加强儿童健康管理服务
继续开展以居住地为主的儿童健康管理和定期体检、高危体弱儿童的筛查随访等工作,规范服务流程,提高服务质量,确保儿童死亡率得到有效控制。
5.加强出生缺陷综合防治
整合婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查和新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病筛查等项目资源,建立运行规范、服务顺畅、简洁高效的出生缺陷三级防治工作模式和管理机制。
6.加强《出生医学证明》管理
严格按照国家、省、市相关文件要求,严格证、章分开管理,严禁空白证上盖章,空白证件由专人专柜上锁管理。在全县开展出生证管理专项工作督导4次,无违规违法情况发生。
7.加强预防“三病”母婴传播工作
严格按照省市级下达的任务和指标要求,切实加强管理,把预防“三病”母婴传播工作与常规妇幼保健工作有机结合,实行首诊负责制,做到“逢孕必检、首诊负责、逢阳干预”,关注、管理重点人群, 进一步加大宣传、培训督查力度,及时发现问题及时督促整改。
8.认真开展免费避孕药具服务和计划生育技术服务
按照国家、省、市免费避孕药具和计划生育技术服务规范要求,切实做好产后及人工流产后即时落实高效避孕节育措施的落实,有效避免非意愿妊娠的发生,降低人工流产率。严格避孕药具仓储管理,科学合理编制需求计划,开展免费避孕药具不良反应监测。
9.认真做好妇女常见病筛查工作,促进妇女生殖健康
妇科疾病严重影响着广大妇女的生活质量,妇女常见病筛查则是对各种妇女常见病多发病防治工作的最有效方法。县妇健中心积极组织开展35-64岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌普查普治工作。积极参与“关爱妇女健康行动”“健康妇女、和谐家庭”等活动,为35-64岁农村已婚妇女进行妇女常见病筛查、健康知识咨询,同时举办妇女生殖健康知识讲座。
10.加强托幼机构卫生保健管理
托幼机构是儿童集体生活的重要场所,加强托幼机构卫生保健工作的管理与监督,提高托幼机构卫生保健工作质量,预防和减少疾病发生,确保集体儿童身心健康成长。
11.加大妇幼健康宣传力度
通过各种渠道、多种形式,把预防疾病、增进健康的妇幼卫生知识传授给广大群众,提高妇女生殖健康水平,提高儿童体格发育水平,提高广大群众自我保健能力。
12.认真开展“三网监测”及妇幼卫生信息管理工作
按照“三网监测”方案要求,认真开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡和出生缺陷监测工作。每季度对辖区医疗机构进行质控,并与疾控、公安、民政核对出生、死亡数据,发现问题及时反馈,确保统计数据准确、真实。进一步加强妇幼卫生信息资料的收集、整理、统计、分析、上报工作,认真做好质量控制,及时反馈信息。建立及时、准确的报告及评审制度,每月收集监测资料,及时组织开展补漏调查。组织召开孕产妇死亡及儿童死亡评审会议,认真分析影响妇女、儿童健康状况的因素,为上级部门制定有效的干预措施提供决策依据。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制60人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制60人。在职实有110人,其中:财政全额保障60人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障50人。
离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)单位财务收入情况
2026年单位财务总收入31694972.20元,其中:一般公共预算11634972.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入20060000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少13381396.41元,降低29.69%,其中:一般公共预算增加907183.59元,事业收入减少14288580.00元。主要原因分析2026年财政供养人员较上年增加1人、单位资金保障人员较上年增加2人、单位自有资金政府采购未纳入事业收入预算管理。
(二)财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入11634972.20元,其中:本年收入11634972.20元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11634972.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加907183.59元,增长8.46%,主要原因分析2026财政供养人员较上年增加1人、社保和公积金缴费基数提高。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出31694972.20元。财政拨款安排支出11634972.20元,其中:基本支出11500572.20元,与上年对比增加772783.59元,增长7.20%,主要原因分析我单位2026年较上年人员数增加1人,人员经费增加;项目支出134400.00元,与上年对比增加134400.00元,增长100.00%,主要原因分析2026年政府安排重大公共卫生服务项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.“2080502 事业单位离退休”,主要用于事业单位离退休事务支出641887.00元;
2.“2080505机关事业单位养老保险缴费支出”主要用于机关事业人员基本养老保险缴费事务支出1188469.00元;
3.“2089999其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出事务支出51995.51元;
4.“2100403妇幼保健机构”主要用于妇幼保健机构事务支出7493950.00元;
5.“21000409重大公共卫生服务”主要用于预防“三病”母婴阻断事务支出134400.00元;
6.“2101102事业单位医疗”主要用于事业单位医疗事务支出541302.47元;
7.“2101103公务员医疗补助”主要用于事业单位公务员医疗补助事务支出454227.82元;
8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”主要用于其他行政事业单位医疗事务支出64560.00元;
9.“2210201住房公积金”主要用于住房公积金事务支出1064180.40元。
五、对下专项转移支付情况
嵩明县妇幼健康服务中心2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额126000.00元,其中:政府采购货物预算126000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县妇幼健康服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年减少24250.00元,下降100.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
嵩明县妇幼健康服务中心2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化。
(二)公务接待费
嵩明县妇幼健康服务中心2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
嵩明县妇幼健康服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少24250.00元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少24250.00元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费减少原因:2026年公务用车运行维护费标准由2025年24250.00元/辆调整为0.00元/辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
嵩明县妇幼健康服务中心2026年预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断重点项目共1个。2026年完成辖区孕产妇“三病”检测全覆盖,孕早期检测率、感染孕产妇及所生儿童干预措施覆盖率均≥98.00%,核心干预技术规范执行率≥95.00%;年底实现儿童艾滋病、梅毒母婴传播率控制在国家消除标准内,乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿母婴传播风险显著降低;服务对象满意度≥90.00%,资金使用合规率100.00%,绩效目标达成率≥95.00%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
4.突发公共卫生事件:是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。如今年的新型冠状病毒感染肺炎疫情。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县妇幼健康服务中心2026年机关运行经费安排0.00元。与上年对比无变化,主要原因分析:本部门为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
嵩明县妇幼健康服务中心2026年委托业务费安排500000.00元,与上年对比减少50000.00元,主要原因分析:2026年服务外包人员减少1人。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,嵩明县妇幼健康服务中心部门资产总额30805199.22元,其中,流动资产21977722.09元,固定资产8827475.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加3746357.49元,其中固定资产增加3011997.61元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产26项,账面原值2489734.00元,实现资产处置收入3600.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
嵩明县妇幼健康服务中心2026年部门预算表



