中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年部门预算公开
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产主义青年团嵩明县委员会是中国共产主义青年团在嵩明县的领导机关,在中共嵩明县委和团昆明市委的领导下,依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议,围绕党的中心任务开展工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室、关工委科。
所属单位1个,分别是:
1.中国共产主义青年团嵩明县委员会
(三)重点工作概述
“十五五”时期,团县委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,认真落实县委和团市委部署要求,紧紧围绕嵩明县经济社会发展大局,全面履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责,为高质量推动“五个嵩明”建设、建成昆明市域副中心城市贡献青春力量。到2030年,推动共青团组织的政治功能更加凸显,对青年的引领力、组织力、服务力显著提升,团的工作对嵩明发展大局的贡献度进一步提高,广大青年的获得感、幸福感、安全感明显增强,重点做好以下工作。
1.持续深化自身建设,以更高站位打造政治建设的高地。牢牢把握共青团作为党的助手和后备军定位,坚持党的全面领导,落实党管青年原则,坚决落实理论学习中心组和“第一议题”制度,巩固拓展主题教育成果,让忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为团干部的鲜明标识。一是坚持完善请示报告制度,强化团干部规矩意识、规范意识,健全政治要件闭环落实、跟踪督办机制,确保党委决策部署在共青团工作中全面贯彻落实。二是强化政治引领,持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装凝心铸魂,强化青年政治骨干培养,加强“青年夜校”“青马工程”等规范化管理,维护青年领域政治安全和社会稳定。三是从讲政治的高度把握和推动整治形式主义为基层减负工作,严格贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》相关要求,把更多时间和精力用在干实事、抓落实、服务青年上。
2.持续深化青春铸魂工程,以更高要求打造思想引领的阵地。强化青少年思想引领,创新宣传形式、提升宣传水平,综合运用短视频、微短剧等青年喜闻乐见的形式唱响主旋律、传递正能量,使党的创新理论更加贴近青年。一是围绕中国式现代化建设、青年奋斗等主题,注重正面典型树型和舆论营造,加大与主流媒体合作,提升共青团新闻舆论工作的传播力、公信力。二是持续开展好“青年夜校”活动,围绕青年兴趣爱好和时事热点,推出更多优质、有吸引力的课程,加强线上、线下宣传,不断扩大“青年夜校”覆盖面和影响力。三是加强青年文化建设,广泛凝聚青年文化人才,加大青少年网络文化产品原创和精品供给,不断拓展青年文化阵地。四是严格落实意识形态工作责任制,牢牢把握意识形态工作的话语权,按要求监测并报告有关舆情,及时妥善处置舆情事件,确保本地区、本系统涉团、涉青舆情总体可控。
3.持续深化青春逐梦工程,以更大决心打造青年聚集的热地。切实找准服务中心大局的切入点,围绕重大项目建设和急难险重任务,引导青年发挥生力军作用。一是落实青年创业兴乡工作要求,积极开展就业技能培训,用好“村播小院”,发展农村电商,示范引领更多青年投身乡村振兴。二是全力聚集青年人才,持续助力推动昆明青年发展型城市建设,提升青年发展社区、青年驿站、青创集市等的吸引力,通过“三下乡”“返家乡”实践做好宣传宣讲,常态化组织开展青年创业就业交流、文化体育活动、婚恋交友等项目,真正把青年人才“留在”嵩明。三是提升志愿服务质量,打造“青”字号志愿服务品牌,积极开展大型赛会、文化旅游、阳光助残、禁毒防艾、应急救援等志愿服务,引导青年在基层奉献中成长。
4.持续深化青春扬帆工程,以更实举措打造服务青年的绿地。牢牢紧扣服务青年工作生命线,聚焦青年急难愁盼问题,不断提高服务青年精准度。一是服务青年就业创业,搭建青年返乡创业服务聚集平台,积极开展“百校千企万岗”“直播送岗”及网络招聘活动,用好“贷免扶补”“小额担保贷款”等扶持政策,强化典型引路,努力为青年就业创业提供支持。主动联络职能部门,整合各类资源,推动青创园区建设。二是开展好“共青团与人大代表、政协委员面对面”“青联思享汇”、青少年模拟政协提案等活动,常态化组织共青团和青联组织中的人大代表、政协委员面对面交流活动,畅通青少年表达渠道。三是加快未成年司法体系建设的一体化进程,深化未成年人领域普法宣传教育,强化完善未成年人司法中的公、检、法、司、社会组织的联动机制,形成强大工作合力,切实维护青少年合法权益。四是聚焦留守儿童、单亲失亲青少年等困难青少年群体,分层分类、因地制宜制定帮扶措施,广泛开展爱心托管、亲情陪伴、捐资助学、扶贫助困等关爱服务活动,把党的关爱传递到每一个需要关爱的青少年身上。
5.持续深化青春同心工程,以更新理念打造凝聚青年的基地。不断发挥好共青团桥梁纽带作用,广泛凝聚团结青年。一是全面加强青少年正确民族观教育,积极开展民族团结进步宣讲活动,切实引导全县各族青少年铸牢中华民族共同体意识。二是深化“千联万聚常引”工程,扩大对快递员、网约车司机、货车司机、网络主播、网约配送员的联系服务,有效凝聚新兴领域青年。三是巩固扩大爱国统一战线,深化同港澳台青年的交往交流,积极联系非公有制经济领域青年,拓展对海外青年的团结联系,提升对各领域青年的网上引领力,持续巩固各族各界青年大团结大联合。
6.持续深化青春强基工程,以更大力度打造吸引青年的洼地。落实党建带团建队建制度机制,积极争取党委支持,全面系统推进团的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设,推动党、团、队育人链条相衔接、相贯通。一是夯实团的基层组织基础,抓团支部活力提升、抓基础团务学习提升、抓团干部队伍建设,规范少先队推优入团工作,深化共青团推优入党实施机制。二是积极推进社会领域团组织建设、“两企三新”组织团建、行业系统团建、区域化团建联盟等工作,加大对新兴青年群体的组织及工作覆盖,不断健全党领导下以共青团为主导的青年组织体系。三是统筹推进青联、少先队改革,不断深化青联自身建设,建强组织体系,加强青联委员队伍建设;夯实少先队校内基层组织,加大少先队辅导员培训力度,推进少先队名师工作室建设。四是坚持全面从严治团,深化作风革命、效能革命,抓好共青团规范建设工作,从制度、活动、会议、自身建设等方面进行规范,严守政治纪律和政治规矩,严格落实中央八项规定精神,坚决反对“四风”,确保共青团工作始终沿着正确方向前进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。![]()
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1666461.51元,其中:一般公共预算1666461.51元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比预算增加238259.59元,增长16.68%,主要原因是人员工资增加以及本年度增加特定项目预算,所以经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1666461.51元,其中:本年收入1666461.51元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1666461.51元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比预算增加238259.59元,增长16.68%,主要原因是人员工资增加以及本年度增加特定项目预算,所以经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1666461.51元。财政拨款安排支出1666461.51元,其中:基本支出963572.51元,与上年对比与上年对比增加40370.59元,增长4.37%,主要原因是本年度人员升档升级工资增加;项目支出702,889.00元,与上年对比增加197889.00元,增长39.19%,主要原因是本年度增加西部志愿者生活补助。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.“2012901-行政运行”支出714429.00元,主要用于机构正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等)、商品和服务的支出(包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费、福利费等);
2.“2012999-其他群众团体事务”支出689889.00元,主要用于项目支出;
3.“2079903-文化产业发展专项”支出13000.00元,主要用于项目支出
4.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出90567.00元,主要用于基本养老保险支出;
5.“2089999- 其他社会保障和就业”支出814.05元,主要用于其他社会保障和就业支出;
6.“2101101- 行政单位医疗”支出44717.32元,主要用于基本医疗保险支出;
7.“2101103-公务员医疗补助”支出28302.10元,主要用于公务员医疗保险支出;
8.“2101199-其他行政事业单位医疗支出”支出4050.00元,主要用作于本部门缴纳职工重特病医疗统筹等社会保险费;
9.“2210201-住房公积金”支出80693.04元,主要用于本部门人员的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年部门预算无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1000.00元,其中:政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度申报7个项目支出绩效目标,申报金额702889.00元;审核确定7个项目,涉及金额702889.00元。
1. 青年工作保障经费资金70000.00元;
2. 西部计划志愿者市级(2025年8月至2026年7月)专项资金61520.00元;
3.西部计划2025年8至12月地方志愿者省级补助经费资金4758.00元;
4.下达2025年至2026年西部计划省级地方项目工作经费资金20507.00元;
5.省级8至12月西部计划全国项目新增扩容志愿者经费24304.00元;
6.大学生西部计划项目志愿者保障经费资金508800.00元;
7.2025年下达新时代文明实践示范活动经费补助资金13000.00元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年机关运行经费安排91,987.00元,与上年对比增加395.00元,增长0.43%,主要原因是本年度人员经费增加。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额151236.49元,其中,流动资产131202.24元,固定资产20034.25元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少31965.34元,其中固定资产减少4980.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
中国共产主义青年团嵩明县委员会2026年预算公开附表



