嵩明县融媒体中心2026年部门预算公开
嵩明县融媒体中心2026年预算公开目录
第一部分 嵩明县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 嵩明县融媒体中心2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
嵩明县融媒体中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
忠实履行党的新闻舆论工作职责使命,执行党的宣传工作纪律,宣传贯彻党的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥全县主流舆论阵地、联合服务平台和县域信息枢纽功能。
围绕县委、县政府中心工作,做好各项宣传工作,传播正能量,讲好嵩明故事;负责融媒体中心所属宣传平台的运行维护;研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法;向市级以上新闻媒体供稿,配合做好对外新闻宣传工作;负责嵩明县人民政府网的建设、管理、维护;做好县委宣传部交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、融媒采编室、全媒播发室、数据网络科、战略发展科。所属单位1个,是:
1. 嵩明县融媒体中心。
(三)重点工作概述
2026年是县级融媒体中心从“融合发展”向“深度融合”跨越的关键节点。嵩明县融媒体中心将以问题为导向,以“主流媒体系统性变革”为核心,围绕“新闻+政务+服务”模式,重点推进以下任务:
深化融合改革,构建“一体化”全媒传播体系。坚持“移动优先、内容为王、技术赋能”导向,推动媒体融合从“平台叠加”向“机制重构”纵深发展。
聚焦主责主业,强化主题策划的深度。策划推出系列重点主题宣传,既报道“大成就”,也关注“小切口”,让主流宣传更接地气。优化内容生产的精度,全力讲好嵩明好故事、微故事,继续加强原创精品策划制作,聚焦本土人文、社会、经济发展,多生产群众喜闻乐见的有温度、有深度、有力度的新闻产品,不断增强用户忠诚度和黏合度。
强化技术支撑能力,融入智能化媒体建设浪潮。充分利用当下的技术红利,推动新型主流媒体向着移动化、视频化、智能化、共享化、数字化等方向发展,持续探索智能化技术应用场景,引入智能写作、AIGC(AI生成内容)、虚拟主播等技术工具辅助新闻生产和传播的各个环节,提升内容生产效率,致力于以“小步快跑”方式探索基层媒体AI转型低成本智能化路径。
加强平台精细管理,防范网络舆情风险。持续加强技术支撑,提高使用移动云Saas铀媒业务服务进行新闻稿件审核的平台覆盖率,进一步降低新闻稿件的出错率,强化宣传工作管理保障。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制22人。在职实有31人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障9人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,987,752.70元,其中:一般公共预算4,187,752.70元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入800,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少120,607.00元,主要原因是本年基本支出增加274,393.00元,同时单位资金上级补助预算减少200,000.00元,本级项目资金减少195,000.00元,所以预算收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,187,752.70元,其中:本年收入4,187,752.70元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,187,752.70元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加79,793.00元,主要原因是本年基本支出增加274,393.00元,项目资金减少195,000.00元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,987,752.70元。财政拨款安排支出4,187,752.70元,其中:基本支出3,942,752.70元,与上年对比增加274,393.00元,主要原因是本年度因基本工资调增,同时相应的五险一金增加,故基本支出增加;项目支出1,045,000.00元,与上年对比减少395,000.00元,主要原因是上级补助项目减少200,000.00元,本级项目安排减少195,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1. “2070808广播电视事务”支出3,841,293.00元(其中:基本支出2,796,293.00元,项目支出1,045,000.00元),主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费等)、商品和服务支出(包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等)、对个人和家庭的补助(退休人员改革性补贴);《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金、全县媒体融合运转保障经费、全县媒体新闻发布平台安全监测经费、上级补助资金方面。
2. “2080502事业单位离退休”支出22,120.00元,主要用于全额事业单位退休人员除社保承担退休工资以外的津贴补贴部分以及退休人员管理费支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出410,052.00元,主要用于机关事业单位部分养老保险。
4. “2089999其他社会保障和就业支出”支出17,939.78元,主要用于失业保险单位部分缴费支出。
5. “2101102事业单位医疗”支出185,778.46元,主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出。
6. “2101103公务员医疗补助”支出121,280.33元,主要用于公务员医疗补助支出。
7. “2101199其他行政事业单位医疗支出”支出18,390.00元,主要用于退休职工基本医疗保险缴费支出。
8. “2210201住房公积金”支出370,899.13元,主要用于在职在编工作人员缴纳单位部分住房公积金。
五、 专项转移支付情况
嵩明县融媒体中心2026年无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额20,100.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元,较上年减少250元,下降0.9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
嵩明县融媒体中心2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
嵩明县融媒体中心2026年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为10次,共计接待60人次。
本年度新增公务接待费,主要是根据单位实际运行情况需要编报。
(三)公务用车购置及运行维护费
嵩明县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费24,000.00元,较上年减少250元,下降0.9%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运维费减少是因为财政定额支出标准降低,故经费减少。
八、 重点项目预算绩效目标情况
嵩明县融媒体中心2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个,涉及财政支出1,045,000.00元,其中,一般公共预算项目3个,涉及财政支出245,000.00元,分别为:
1. 《嵩明县人民政府网》网站维护专项资金139,000.00元。预算绩效目标为:保障嵩明县人民政府网安全、高效运行。
2. 全媒体融合运转保障经费56,000.00元。预算绩效目标为:保障融媒体中心正常工作运转,满足县域内外对当地新闻信息、文化生活需求。
3. 爱国卫生小程序运行维护经费50,000.00元。预算绩效目标为:发挥小程序的曝光监督作用,让全县干部群众人人成为城市卫生、文明的监督员,加快被曝光单位整改效率,形成常态长效,提升城市市容市貌,进一步提升城市文明程度。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3. 政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
4. 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县融媒体中心2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,嵩明县融媒体中心资产总额7,802,176.13元,其中,流动资产2,153,967.24元,固定资产5,648,208.89元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少862,316.54元,其中固定资产减少277,302.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
嵩明县融媒体中心2026年部门预算表



