嵩明县科学技术和工业信息化局2026年预算公开目录
嵩明县科学技术和工业信息化局2026年预算公开目录
第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
嵩明县科学技术和工业信息化局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章;根据实际,依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。
2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题,拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略,确定科学技术、工业和信息化发展的目标,编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。
3.组织推动科技体制改革,建立完善科技管理、技术服务体系;组织实施科技计划项目和科技成果的推广,负责全县科技项目和产品的初审工作;管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作;负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作;负责外国专家管理、服务工作。
4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题;拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施,并承担推动建立 完善服务体系的责任;负责指导、协调、促进全县中小企业和非 公企业的改革与发展;组织协调解决中小企业、非公企业发展中 存在的问题,维护经营者的合法权益。
5.负责科技人才队伍建设工作;开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动;组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇(街道)科技、工业、 信息化建设工作,协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。
6.负责全县工业领域节能降耗工作;指导和推动企业实施清洁生产和节能减排,促进资源综合利用;指导和监督企业抓好资源节约和综合利用;引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造;负责全县盐业行业管理;协调解决生产要素需求中的有关问题,保障电力运行安全。
7.统筹协调全县信息化工作,提出调整优化产业布局、结构的措施、建议;协调推进信息化基础设施建设;指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作;负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作;宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规,负责全县无线电管理工作。
8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、科技管理科(外国专家管理办公室)、工业经济科、节能管理科、信息产业办公室 (无线电管理办公室)。
所属单位2个,分别是:
1.嵩明县中小企业服务中心;
2.嵩明县科工信局综合服务中心。
(三)重点工作概述
1.建强园区阵地,集聚产业发展动能。以杨林经开区为主战场,聚焦汽车制造、装备制造、绿色能源、绿色食品四大产业集群,集中资源推动产业集聚与升级。重点培育工业母机全产业链,支持传统机床企业向高精度五轴机床等高端领域转型(如昆机通用),提升核心技术竞争力。探索“源网荷储”一体化发展模式,打造绿色能源产业新增长点,推动制造业数字化转型与智能化升级,支持绿色工厂提升生产效率和能源管理水平。
2.精准培育企业,夯实工业发展根基。以“三精准三靠前”为工作抓手,着力盘活存量资源,推动在建工业项目尽快投产达效,激发规下企业发展潜能。构建“个转企、企升规—创新型企业—专精特新企业”的梯度培育路径,完善“排查入库—重点帮扶—转型升级”全流程工作机制。持续跟踪在库重点工业项目,打造“精选种、细育苗、重培优”的全周期“小升规”培育体系,切实把扶优扶强、推动企业升规入库作为企业帮扶的核心任务。
3.攻坚项目建设,筑牢工业发展底座。围绕“建链、强链、补链”,紧盯机床上中下游产业链关键环节,定期跟进昆明电机厂智能制造转型升级、昆机精密镗铣床装备产业化核心关键制造能力提升等重点项目进展,确保各项工作有序推进。加快项目前期准备工作,强化部门协同,优化审批服务,推动项目尽早开工、加快建设,持续夯实工业高质量发展基础。
4.优化惠企服务,增强市场主体信心。紧抓国家“两重两新”等政策机遇,因地制宜、因企施策,精准用好促经济发展各项措施,持续推动各项扶持政策落地见效。加强项目申报跟踪服务,确保企业应享尽享政策红利,有效增强发展信心,激发存量企业产能效率。
5.聚焦创新主体,明晰高企培育路径。坚持以提升企业自主创新能力为核心,以构建现代化产业体系为导向,遵循“广泛培育、重点突破、精准服务、提质增量”的原则,建立健全“发现一批、培育一批、推荐一批、认定一批”的高新技术企业培育机制。通过政策引导、资源集聚和精准服务,推动更多科技型中小企业成长为高新技术企业,为全县工业经济高质量发展注入创新动能。
6.深挖源头潜力,提高合同登记数量。一是强化政策引领,深入高校及重点企业开展政策宣讲,确保技术合同认定登记及相关税收优惠“应知尽知、应享尽享”。二是深挖交易源头,主动对接高校、科研院所及高新技术企业,挖掘高价值科技成果,推动其进入市场交易。三是优化服务保障,提供全流程辅导,确保技术合同“应登尽登”。通过多方联动与精准服务,力争全年技术合同成交总额实现突破性增长,为县域创新能力提供核心支撑。
7.激发创新动力,推动研发提质增效。充分按照省、市文件要求,强化政策宣传和指导服务,全面落实研发费用加计扣除等优惠政策,通过研发投入前补助及后补助资金奖励方式,激励企业加大投入。以企业为主体,分类施策支持龙头企业、高新技术企业和科技型中小企业建立研发机构,开展技术攻关。同时,强化研发费用归集与统计监测服务,确保数据“应统尽统”。通过多元化的激励与精准化的服务,持续优化创新生态,确保全县研发投入强度稳步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45,562,435.86元,其中:一般公共预算42,534,298.27元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3,028,137.59元。
与上年对比增加了3741.84万元,主要原因分析为2025年度拨付企业的项目资金指标年底回收,增加到了今年的预算拨付当中。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入42,534,298.27元,其中:本年收入42,534,298.27元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款45,562,435.86元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了3705.18万元,主要原因分析为2025年度拨付企业的项目资金指标年底回收,增加到了今年的预算拨付当中。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2026年部门预算总支出45,562,435.86元。财政拨款安排支出45,562,435.86元,其中:基本支出4,836,016.07元,与上年对比减少了4.65万元,主要原因分析我部门有人员退休,26年减少了人员经费支出,按新的定额标准测算有缩减,减少了一般公共预算;项目支出40,726,419.79元,与上年对比增加了3746.48万元,主要原因分析为2025年度拨付企业的项目资金指标年底回收,增加到了今年的预算拨付当中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.“2060101行政运行” 支出3,113,991.00元,主要反映单位行政运行支出;
2.“2060405共性技术研究与开发” 支出1,836,000.00元,主要反应区域科技创新能力提升专项资金;
3.“2069999其他科学技术支出” 339,500.00元,主要反映其他科学技术支出;
4.“2080501行政单位离退休 2080502事业单位离退休” 共支出585,097.00元,主要用于行政人员和事业人员退休经费支出;
5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 418,407.00元,主要用于局机关基本养老保险缴费支出;
6.“2080801死亡抚恤” 支出72,000.00元,主要反应遗属生活补助支出;
7.“2089999其他社会保障和就业支出” 8,538.96元,主要用于我局职工失业保险支出;
8.“2101101行政单位医疗”支出167,378.70元,主要用于我局行政人员医疗支出;
9.“2101102事业单位医疗” 支出86,459.73元,主要用于我局事业人员医疗支出;
10.“2101103公务员医疗补助” 支出181,302.36元,主要用于我局公务员补助医疗支出;
11.“2101199其他行政事业单位医疗” 支出 25,800.00元,主要用于我局局机关职工工伤保险支出;
12.“2111001能源节约利用”支出 18,220,000.00元,主要用于中央节能减排补助资金;
13.“2150517产业发展”支出 13,480,000.00元,主要用于省级促进工业经济增长财政资金以及省级制造业高质量发展专项资金;
14.“2150805中小企业发展专项”支出 3,625,190.00元,主要用于中小企业发展专项(数字化转型方向)资金;
15.“2210201住房公积金”支出374,633.52元,主要用于我局局机关职工住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,政府采购预算总额50336.00元,其中:政府采购货物预算26336.00元、政府采购服务预算24000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县科学技术和工业信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26200.00元,较上年减少250.00元,下降0.95%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
嵩明县科学技术和工业信息化局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
嵩明县科学技术和工业信息化局2026年公务接待费预算为2200.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待110人次。
与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
嵩明县科学技术和工业信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元,较上年减少250.00元,下降1.04%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费24000.00元,较上年减少250.00元,下降1.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。公务用车数量与去年持平。
公务用车购置及运行维护费减少的原因是按新的定编金额编制,所以减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2026年机关运行经费安排188,124元,与上年对比增加25448.00元,主要原因分析按照定额编制增加了机关运行经费。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
嵩明县科学技术和工业信息化局部门2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比无增减。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,嵩明县科学技术和工业信息化局部门资产总额400869.29元,其中,流动资产193942.48元,固定资产206926.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少248154.98元,其中固定资产增加6896.62元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
附件3.部门预算批复表(公开表)



