嵩明县杨林镇人民政府2024年度部门决算
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嵩明县杨林镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家方略政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会建设办、社会维稳综合治理办公室。
所属单位4个,分别是:
1.嵩明县杨林镇人民政府;
2.嵩明县杨林镇农业农村发展服务中心;
3.嵩明县杨林镇党群服务中心;
4.嵩明县杨林镇综合行政执法队。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:
1.嵩明县杨林镇人民政府;
2.嵩明县杨林镇农业农村发展服务中心;
3.嵩明县杨林镇党群服务中心;
4.嵩明县杨林镇综合行政执法队。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员57人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员300人。包括财政拨款开支经费的人员300人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,我们强招商、攻项目,发展动能越来越足。
经济运行稳中向好。规模以上工业生产总值完成71447.1万元,同比增长2.5%,近三年来首次扭负为正;完成固定资产投资57436万元;完成地方一般公共预算收入12670万元,同比增长29.84%,绝对数在全县镇(街道)和园区中排名第二,仅次于杨林经开区;社会消费品零售总额10157.2万元,同比增长1%。农村常住居民人均可支配收入、城乡居民人均可支配收入分别达23049元、53492元,同比增长6.9%、3.5%。圆满完成杨林镇全国第五次经济普查工作,累计普查个体户580户,企业1690户。
招商引资再添新绩。以园区为基础、市场为导向,加大“引进来”力度,全年外出招商5次,签约环保PET瓶片资源再生生产线、贝克纸箱包装、50MW分布式光伏等7个项目,拟定总投资44.96亿元,已到位资金6.53亿元。完成集镇西南智慧冷链仓储物流港、龙保片区罗迪欧商业中心、震海园区(二期)等4个项目337亩土地供应,为全县贡献土地出让收入1.28亿元,供地面积和出让收入均为近三年最高。
项目建设高效推进。金绿蔬菜、贝克产业园区等重点项目顺利竣工,天桥新兴产业园(一期)建成标准化厂房3.78万平方米。渝昆高铁(杨林段)项目及东山老沙龙、张官营、大树营安置点建设按时序推进。配合开展的杨林220KV输变电、110KV大树营输变电、杨林光伏220KV送出线路等6个过境电力项目及滇中新区国家管网成品油输油管道迁改工程建设项目顺利推进。杨林镇首批农村分布式光伏项目在罗良、东山顺利实施,新能源风(光)一体智慧路灯发电项目(一期)集镇试点路段开工建设。
一年来,我们补短板、提品质,乡村振兴持续发力。
耕地保护更加有力。杨林镇国土空间规划编制顺利推进,15个村(社区)村庄规划完成省级入库。严格落实耕地保护和粮食安全政治责任,完成粮食播种面积3.61万亩,总产量9990.75吨。实施杨林、老城、大树营、落水洞高标准农田建设项目,新建灌溉沟渠3.5千米、机耕道路建设5千米。坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”完成卫片图斑整改37个,取缔青年水库片区新增占用永久基本农田种植花卉74.8亩。
农业特色亮点纷呈。种植烤烟3700亩,收购52.32万公斤,产值1776.6万元;种植生菜、油麦菜、菜豌豆等蔬菜12.2万亩,产量28.42万吨,产值3.08亿元;种植玫瑰、洋桔梗等花卉0.88万亩,产量4.25亿枝,产值2.64亿元。老余屯“小榄蛋”入选全国第三批名特优新农产品名录。推动园地增产增收,引进种植沃柑、红果参、树莓、黄桃等特色水果,乡村休闲旅游有效激活。核桃、落水洞村智能化菇房项目试点成功,产销30天以来实现收益20余万元。
人居环境全面提升。深入践行“千万工程”经验,整合资金300万元完成马坊、新村、大泥塘等7个村(组)人居环境提升改造,创建市级绿美村庄31个。启动老贾河集镇下段健康步道建设。完善农村垃圾收集处理配套设施,清运处置生活垃圾1.81万吨,农村生活垃圾处理率达100%。扎实推进农村“厕所革命”,新建户厕104座、公厕3座。完成官庄矣纳龙整村道路硬化及污水管网建设。审批农村宅基地拆旧建新158宗,查处“两违”102起,取缔清理较大型户外广告70起。硬化农村公路2.05公里,安装波形护栏2.3千米。
一年来,我们重保障、惠民生,民生福祉持续攀升。
脱贫攻坚筑得更牢。全力抓好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接,全年发放“雨露计划”补助资金96500元惠及学生41人,发放外出务工交通补贴21人18500元。脱贫人口和监测对象人均纯收入达21747.54元,同比增长23.99%,281名群众实现就近就地就业。集中排查防返贫监测,入户排查统计15250户,全年新识别边缘易致贫困户2户3人。争取资金740万元,实施各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3个,其中新村农产品分拣中心项目主体完工,云林民族特色农产品交易中心竣工。积极扶持村集体经济发展,引领和带动广大农民群众实现共同富裕。2024年15个村(社区)集体经济收入达7992.2万元。
社会保障兜底更实。发放低保、特困供养、临时救助、残疾人生活补助、高龄补贴等各类救助资金755.74万元,1000余名困难群众基本生活得到有效保障。全力稳就业保民生,转移培训农村劳动力2250人、转移就业32687人、新增城镇就业1259人,发放各类创业贷款835万元。城乡居民医疗保险缴费51719人,城乡养老保险参保34140人。拥军优属传统赓续,发放优抚金、慰问金93.4万元,受益1176人。聚焦农村低保、孤寡老人、残疾人等重点群体开展社会志愿服务,文苑、嘉丽泽社区志愿服务品牌逐步形成。加大农民工工资权益维护,成功处理劳动人事争议案件60余起,追讨欠薪43.3万元。
民生实事落实更快。投入400余万元,建成南槽子片区水厂、上核桃村等6件抗旱应急水源工程,改造鲁官厂、盐槽、鹧鸪等5个村组老旧饮水管网15千米,解决1.5万人饮水问题。实施老余屯村、马坊社区彩票公益金项目2个,安装监控30处,修建路灯230盏。集镇居家养老服务中心基本完工,杨林中心幼儿园建设完成土地征收。罗良“爱民路”双拥大道建成投用。西湖海、文苑社区卫生室投入使用。成功举办杨林镇第二届乡村文化旅游节、云林社区火把节。加强文明乡风建设,优化更新村规民约18个,大力推进移风易俗。
一年来,我们抓治理、防风险,社会大局和谐稳定。
生态保护再添屏障。稳步推进农村治污项目,马坊上村段污水收集、西玉龙河截污工程、大东山污水管网项目竣工投用,建成污水管网5千米、污水提升站2座。老贾河(非集镇段)截污工程开工建设。常态化开展河道、坝塘、沟渠清淤减污和垃圾清理,共计清除淤泥1.3万立方,打捞各类垃圾、漂浮物约7000吨。持续加强农业面源管控,实施秸秆还田2.05万亩、回收废旧农膜243吨、测土配方2.3万亩。杨林河、对龙河省控断面全年平均达到Ш类水质。完成老闸塘、冲子箐、磨盘山等3座小型水库维修养护工程。加强历史遗留矿山生态修复,高标准推进绿色矿山建设,完成2座非煤矿山修复,4座正加快推进。
安全生产形势向好。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,大力开展电动车整治,排查并整改工贸行业领域、燃气安全、食品安全、校园周边安全、农村自建房等问题隐患600余个,有效处置危化品生产储存和泄露问题2起。统筹抓好防灾减灾救灾工作,不断加强防灾减灾基础设施建设,完成落水洞龙潭坡滑坡治理项目。开展护林巡山7600余人次,查找消除火灾隐患90个。专职消防综合能力不断提升,有效处置火情69起,杨林专职消防队建设多次接受国家和省消防应急等部门调研观摩并给予高度肯定。
社会治理扎实有效。深入践行新时代“枫桥经验”,以“2+3+N”机制为抓手,大力开展矛盾纠纷排查化解和社会治安专项整治行动,成功调解矛盾纠纷260起,办理“12345”市长、县长热线交办件1095件。稳妥处理完成渝昆高铁(杨林段)建设及重点项目建设过程中群众合理诉求事宜。常态化开展扫黑除恶、反电诈、反邪教工作,持续巩固禁种铲毒成果,做实做细精神障碍患者、吸毒人员、社区矫正人员等特殊群体监管稳控,保障全镇社会环境稳定和谐。安装雪亮视频监控1500余个,刑事、治安警情均同比下降,全年无命案、未成年人犯罪案件发生,“9降2升”目标基本实现,群众安全感满意度和法治建设满意度达96%。
一年来,我们转作风、强作为,自身建设全面加强。
政治建设坚定有力。严格落实全面从严治党要求,扎实开展党纪学习教育,认真落实中央八项规定精神,深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治,推动了政府系统全面从严治党走深走实。高质量完成县委巡察杨林镇党委和老城、马坊等8个村(社区)反馈问题整改。弘扬“四下基层”优良传统,整治形式主义,落实精文减会,切实为基层减负。推动“清牌减负、减证明事项”工作,完善村工作事项准入制度,实现清单内事项督促履职,清单外事项依规减负。
依法行政持续巩固。贯彻落实习近平法治思想,强化法治政府建设,严格执行规范性文件合法性审查,及时对失效的规范性文件进行清理。全力支持法院受理行政案件,尊重法院判决决定,认真执行法院生效裁判,全力维护审判机关的公信力和权威性。依法接受人大法律监督和工作监督,办理人大代表建议6件、政协委员提案1件,面商答复率达100%。积极做好乡镇综合行政执法改革,新取得行政执法证13人,完成行政执法案件1件。组织开展听证会2次。严格执行政务公开,通过政府信息公开网站、微信公众号等平台主动公开政府信息18条,发布原创信息200余篇。
作风建设务实有效。树牢过“紧日子”思想,加强预算管理,公务接待、公车管理更加规范,“三公”经费支出进一步压缩。深化“放管服”改革,如期高质量完成乡镇机构改革,设置“五办两中心一队”,撤除原机构牌子70余块,编制完成上级下放104项赋权事项及29项昆明立法规定权责清单。强化便民利民举措,党群服务中心线上线下办理群众事项12302件。加强村级项目招投标管理,镇公共资源交易中心组织招投标42件。执纪监督“四种形态”精准运用,不正之风和腐败问题专项整治扎实有力,办结问题线索26件,运用“第一种形态”批评教育13人,提醒谈话7人,立案25人,党纪处分30人。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
嵩明县杨林镇人民政府2024年度收入合计36911881.04元。其中:财政拨款收入36911881.04元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加7497337.93元,增长25.49%。其中:财政拨款收入增加7497337.93元,增长25.49%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是按照上级要求改革自收自支人员6人为财政全额拨款,项目加快推进,项目资金决算增加。
二、支出决算情况说明
嵩明县杨林镇人民政府2024年度支出合计36911881.04元。其中:基本支出25280745.70元,占总支出的68.49%;项目支出11631135.34元,占总支出的31.51%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加7497337.93元,增长25.49%。其中:基本支出增加1496444.58元,增长6.29%;项目支出增加6000893.35元,增长106.58%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是项目加快推进,项目资金决算增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障嵩明县杨林镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25280745.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24175393.22元,占基本支出的95.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1105352.48元,占基本支出的4.37%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障嵩明县杨林镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11631135.34元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
杨林镇新村农产品分拣中心建设项目经费3600000.00元,主要用于杨林镇新村农产品分拣中心建设。
杨林镇核桃村物联网智能化菇房种植食用菌发展集体经济项目经费700000.00元,主要用于杨林镇核桃村物联网智能化菇房种植食用菌建设。
杨林镇落水洞村物联网智能化菇房种植食用菌发展集体经济项目经费700000.00元,主要用于杨林镇落水洞村物联网智能化菇房种植食用菌建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
嵩明县杨林镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35120581.04元,占本年支出合计的95.15%。与上年相比增加6728003.07元,增长23.70%,完成年初预算的167.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出13896527.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.57%,完成年初预算的79.04%。主要用于行政人员工资福利费和商品和服务支出以及项目支出(其中基本工资1186727.00元、津贴补贴2094277.00元、奖金804426.00元、绩效工资40504.00元、其他工资福利支出-村社区干部补贴6677520.50元,办公费636098.88元、水费9300.00元、电费9600.00元、邮电费9300.00元、差旅费34100.00元、培训费2837.20元、工会经费13472.00元、福利费9300.00元、公务用车运行维护费6394.40元、其他交通费用278175.00元,项目支出-办公费2084495.14元);造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张,缩减支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出435460.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,年初无此项预算。主要用于商品和服务支出435460.20元(其中术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放保障支出435460.20元);造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算,因此出现预决算差异。
8.社会保障和就业(类)支出3069571.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%,完成年初预算的319.88%。主要用于职工社会保障缴费(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1450963.39元、职业年金缴费424188.97元、其他社会保障缴费108528.51元、退休职工生活补助597525.50元、抚恤金支出270165.60元、国有企业社会化管理经费支出102200.00元、义务兵家庭优待金支出116000.00元);造成预决算差异的主要原因是有6名原自收自支人员转为财政全额拨款,社保费增加及退休人员职业年金申报资金增加和死亡人员抚恤费增加。
9.卫生健康(类)支出1244539.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的289.04%。主要用于行政事业单位医疗缴费及公共卫生支出(其中职工基本医疗保险缴费支出1244539.75元);造成预决算差异的主要原因是有6名原自收自支人员转为财政全额拨款,社保费增加。
10.节能环保(类)支出252430.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的78.88%。主要用于森林保护修复,森林管护支出(其中森林防火经费支出252430.00元);造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张,缩减支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出14854658.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.30%,完成年初预算的4951.55%。主要用于事业人员工资福利费和商品和服务支出(其中基本工资2721547.00元、津贴补贴527336.00元、奖金1338511.00元、绩效工资支出3265739.00元、其他工资福利支出54000.00元,办公费13500.00元、水费4940.00元、电费15300.00元、邮电费15300.00元、差旅费2264.00元、工会经费21471.00元、福利费15600.00元、生活补助支出269250.00元,其他对个人和家庭的补助支出9900.00元,基础设施建设支出6580000.00元);造成预决算差异的主要原因是6名原自收自支人员转为财政全额拨款,工资福利费增加,新增各级衔接推进乡村振兴项目。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1367394.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%,完成年初预算的100.97%。主要用于行政事业人员住房公积金缴费(其中住房公积金支出元1367394.00元);造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元,决算为6394.40元,完成年初预算的8.53%;支出决算较上年增加77.21元,增长1.22%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元,决算为6394.40元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的8.53%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加77.21元,增长1.22%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元,支出决算为6394.40元,完成年初预算的8.53%,支出决算较上年增加77.21元,增长1.22%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元,决算为6394.40元,完成年初预算的8.53%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张,大幅减少公务用车使用频率。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加77.21元,增长1.22%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限较长,维修费用逐年增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务出行及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
嵩明县杨林镇人民政府2024年机关运行经费支出977796.48元,比上年减少836624.81元,下降46.11%,主要原因是财政资金紧张,缩减支出。部门机关运行经费主要用于办公费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出等开支。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,嵩明县杨林镇人民政府资产总额845070183.86元,其中,流动资产110486964.52元,固定资产25833029.96元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程676052860.15元,无形资产6896975.00元(净值),其他资产25800354.23元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2999333.13元,其中固定资产增加10179.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
嵩明县杨林镇人民政府部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012700456601111
嵩明县杨林镇人民政府-公开20251022112514831




