中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度部门决算公开
监督索引号53012700155201000
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。共青团嵩明县委机关是在县委领导下的先进青年的群团组织,是嵩明县共青团的领导机关。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委的中心工作,结合上级团委的工作部署开展团的工作。
2.领导全县农村、学校、城青共青团工作,提出全县团工作的指导思想,组织制定全县团的工作计划,并组织实施。
3.及时掌握全县团工作的进展情况,做好经常性的业务指导,检查督促,及时总结和推广基层团的工作经验,调查带有全局性的问题,进行理论研究。
4.调查分析团员、青年的思想动态和工作状况,做好组织发展和组织处理工作,负责指导所属基层团组织搞好换届选举及其他组织工作。
5.负责搞好基层团干部的培训,指导基层团组织开展团员青年的思想道德教育和科学文化知识的教育,搞好农村青年的实用技术培训工作。
6.围绕县委中心工作,开展各种有益的活动,促进青年的科学、文化和业务素质的提高,引导青年岗位成才,建功立业。
7.参与政治协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,依照有关章程,领导青联、少先队等青少年组织工作,发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。
8.组织全县性的青少年文体娱乐活动。
9.参与制定有关青少年事务的规章制度,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。
10.做好县委及上级团委交办的其他工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会共设置1个内设机构,包括:办公室。
所属单位1个,分别是:
1.中国共产主义青年团嵩明县委员会。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产主义青年团嵩明县委员会。
纳入中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)深化青春铸魂工程,切实加强青少年思想政治引领。持续深化政治理论学习,扎实开展“拥护党的领导——跟党奋进新征程”七一主题团日活动,持续开展“青马工程”“‘红领巾爱祖国’‘红领巾奖章’二星章颁章仪式”,常态化开展“青年大学习”“红领巾爱学习”“青年夜校”主题学习活动。严格落实少先队推优入团、共青团推优入党工作机制,全年发展团员1078名。组织开展嵩明县“青蓝行动”暨大学生“返家乡”社会实践活动,累计提供200余个岗位,为近500名大学生搭建社会实践平台,切实发挥共青团实践育人作用。深化青少年法治宣传教育,组织开展法治宣讲16场次,团结带领青少年投身建设平安嵩明的生动实践中。
(二)深化青春逐梦工程,组织动员团员青年建功新时代。围绕党政中心工作,组织实施系列建功活动,在青年就业创业、青创人才选树、文旅康养、青年人才引进上持续发力。深入实施“暖冬行动”“加油,女孩!”“守护少年的他”等“青”字号志愿服务活动,深化“河小青”品牌服务,扩容赋能“青小柠”志愿服务队伍,组织开展青年志愿服务活动368场次,组织动员有志青年投身社会服务、农业农村发展。联合召开嵩明县“汇聚春城青年先锋力量 助力四季如春营商环境”行动暨青年就业创业协会企业家座谈会,收集整理青创企业发展存在困难问题9项,明确团干部作为“青春合伙人”挂联推进,引导团员青年积极做优化营商环境的维护者、贡献者、践行者。
(三)深化青春扬帆工程,用心用情服务青少年成长发展。
深入调研嵩明青年发展需求,切实履行党的助手和后备军职能职责。持续推进“贷免扶补”、青年创业政策解读,联合打造“青年人才引进筑梦公寓”“创梦空间”“青春会客厅”,创新青创扶持模式。组织开展云南共青团“百校千企万岗”2024年秋季双选会昆明市(嵩明县)专场暨“团团陪伴‘就’有‘位’来”招聘会,召集16家企业向嵩明应届毕业生提供岗位350个。嵩明县2024年希望工程“爱心助你上大学”活动筹集资金29.98万元,资助34名困难学生,奖励127名一本上线学生,切实发挥新时代共青团助学育人功能。承接执行中宣部“圆梦工程”心育心援行动、团中央“伙伴计划”示范项目、“茅台王子明亮少年”希望工程“云岭青春扬帆关爱童心成长”公益项目;常态化运行嵩明县青少年心理健康服务中心,累计服务青少年及家长198人次,开展心理健康主题团辅28场次,发放宣传折页800余份,切实落实青少年心理健康护航行动。
(四)深化青春同心工程,广泛联系服务各领域青年群体。
持续凝聚各民族青少年、新兴领域青年群体,联合开展七夕联谊活动,搭建青年交友新平台,引导青年树立文明、健康、理性的婚恋观和家庭观。积极配合做好全国首届澜湄国家青年企业家论坛服务保障工作,探索开展青年跨地区交流合作。打造青年宣讲“青”骑兵队伍,持续开展法治、民族团结、青年友好、政治理论学习等各类主题宣讲60场次。高标准完成西部计划全国项目、地方项目志愿者承接管理工作,新增地方项目5人,全力保障志愿者基本补贴、学习培训、交流座谈等各项权益。维护各界青少年合法权益,扎实开展“利剑护蕾”专项行动,对触法未成年人进行跟踪帮教32人次,带领触法未成年人到社区参与志愿服务活动14人次。派遣合适成年人参与公安机关和检察机关首次讯问和后续讯问57人次,开展困境儿童个案跟踪帮扶5次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
(一)中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
(二)中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度收入合计1416640.14元。其中:财政拨款收入1416640.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少97093.50元,下降6.41%。其中:财政拨款收入减少97093.50元,下降6.41%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本单位厉行节俭,严格控制经费支出。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度支出合计1416640.14元。其中:基本支出954909.46元,占总支出的67.41%;项目支出461730.68元,占总支出的32.59%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少97093.50元,下降6.41%。其中:基本支出减少162977.33元,下降14.58%;项目支出增加65883.83元,增长16.64%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度单位厉行节俭,严格控制经费支出,所以经费减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团嵩明县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出954909.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出880915.31元,占基本支出的92.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73994.15元,占基本支出的7.75%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团嵩明县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出461730.68元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.残疾人就业保障金项目经费12323.18元,主要用于缴纳2024年残疾人保障金;
2.2024年大学生西部计划志愿者地方项目经费25635.00元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
3.2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金项目经费35478.45元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
4.大学生志愿服务西部计划项目中央补助经费项目经费19661.64元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
5.2024年大学生西部计划志愿者中央补助经费资金项目经费207832.41元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
6.2024年大学生志愿服务西部计划志愿者保障经费资金项目经费140000元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
7.省级西部计划志愿服务2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费资金项目经费20800元,主要用于保障西部志愿者生活补贴,社会保险缴纳;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1416640.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少97093.50元,下降6.41%,完成年初预算的122.54%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1183396.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%,完成年初预算的128.09%。主要用于人员工资及单位正常运转开支;造成预决算差异的主要原因是本年度人员晋升以及奖金发放,工资支出增加,所以与年初相比预算增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出90274.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的104.35%。主要用于职工基本养老保险缴费;造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整,保险支出增加,所以相比年初预算增加。
9.卫生健康(类)支出66786.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的97.34%。主要用于人员医疗保险支出;造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整,保险支出增加,所以相比年初预算增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出76183.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的98.84%。主要用于人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动,缴费基数的调整,所以相比年初预算低。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少1125.00元,下降100.00%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1200.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1125.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1125.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1200.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年减少1125.00元,下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭,严格控制经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1125.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1125.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化,主要原因是未发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年机关运行经费支出73994.15元,比上年减少35449.60元,下降32.39%,主要原因是本年度单位厉行节俭,严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴,办公费、水电费、电话费、差旅费、职工福利费以及工会经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产主义青年团嵩明县委员会资产总额183201.83元,其中,流动资产158187.46元,固定资产25014.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少310044.99元,其中固定资产减少4980.12元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额840.08元,其中:政府采购货物支出840.08元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额840.08元,其中:授予小微企业合同金额840.08元。
四、部门绩效自评情况
中国共产主义青年团嵩明县委员会部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.政府采购(Government Procurement),就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53012700155201111
中国共产主义青年团嵩明县委员会2024年决算公表



