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索引号: 015126183-202503-969779 主题分类: 财政预决算
发布机构:  嵩明县人民政府 发布日期: 2025-03-14 15:25
名 称: 嵩明县科学技术和工业信息化局部门2025年预算公开目录
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嵩明县科学技术和工业信息化局部门2025年预算公开目录

发布时间:2025-03-14 15:25
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监督索引号53012703400300000

附件1

嵩明县科学技术和工业信息化局

2025年预算公开目录

第一部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嵩明县科学技术和工业信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

嵩明县科学技术和工业信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中央和省、市有关科学技术、工业、信息化的方针政策、法律、法规、规章;根据实际,依法组织实施科学技术、工业、信息化工作的政策、决定。

2.研究分析科学技术、工业和信息化促进经济、社会发展的重大问题,拟订我县科学技术、工业和信息化发展战略,确定科学技术、工业和信息化发展的目标,编制全县科学技术、工业和信息化发展中长期规划和年度计划。

3.组织推动科技体制改革,建立完善科技管理、技术服务体系;组织实施科技计划项目和科技成果的推广,负责全县科技项目和产品的初审工作;管理全县科技成果鉴定、登记、统计工作;负责国家级和省级、市级科技奖励项目的初审、申报工作;负责外国专家管理、服务工作。

4.协调解决工业经济运行中出现的重大问题;拟订工业经济、非公经济、中小企业等发展的有关措施,并承担推动建立 完善服务体系的责任;负责指导、协调、促进全县中小企业和非 公企业的改革与发展;组织协调解决中小企业、非公企业发展中 存在的问题,维护经营者的合法权益。

5.负责科技人才队伍建设工作;开展学术交流及全县科学技术、工业、信息化宣传及咨询活动;组织、指导全县科学技术、工业和信息化系统工作人员的教育培训工作和中小企业管理方面人员培训工作。指导协调各部门和各镇(街道)科技、工业、 信息化建设工作,协同有关部门推进行业、企业和农村的科技进步。

6.负责全县工业领域节能降耗工作;指导和推动企业实施清洁生产和节能减排,促进资源综合利用;指导和监督企业抓好资源节约和综合利用;引导企业实施以节能降耗为主的新产品、 新技术开发和设备改造;负责全县盐业行业管理;协调解决生产要素需求中的有关问题,保障电力运行安全。

7.统筹协调全县信息化工作,提出调整优化产业布局、结构的措施、建议;协调推进信息化基础设施建设;指导全县大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作;负责嵩明县电子政务协同办公平台的建设和维护管理工作;宣传贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及相关法律法规,负责全县无线电管理工作。

8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室科技管理科(外国专家管理办公室)工业经济科节能管理科信息产业办公室 (无线电管理办公室)

所属单位2个,分别是:

1.嵩明县中小企业服务中心;

2.嵩明县科工信局综合服务中心。

(三)重点工作概述

1.力争实现规上工业总产值净增全力跟进拟新入规项目实现净增长助力技改技创企业,实施一对一服务,优化营商环境,持续做好惠企政策落实,联合发改、财政、税务、金融等部门,真金白银助力企业扩产增量,如引导企业开展高企研发费用税收加计扣除、享受昆易贷、优质中小企业贴息贷款等,增强企业发展信心和动力,力争全年减停产面同比上年收窄

2.紧抓国家出台一揽子增量政策的机遇,分门别类,因企施策、精准发力,积极推动企业数字化转型、专精特新优企申报、高企培育入库、重点行业大规模设备更新等进程,持续强化项目申报跟踪服务,全力推动政策措施应享尽享,增强企业发展信心,激发企业发展内生动力。持续推动领导干部挂联民营企业机制落地见效,通过组织领导干部深入企业宣传政策,协调解决挂钩企业在生产经营、项目建设、重大项目要素保障和行政审批事项中存在的困难和问题,引导企业积极参与重点产业的建设等方式,持续推动企业健康发展,营造爱企护企的发展环境。

3.项目为抓手,力争完成工业固投达标依托三精准三靠前“4+N产业链+战区招商服务机制,以链式思维为主导产业强链、补链、延链,先进装备制造、绿色能源、绿色食品产业集群渐成规模,为规上工业企业培育持续注入源头活水,不断延伸规上工业企业培育前置探头持续提升规上工业企业培育质效

4.力争实现小升规户数总目标达标。加强企业能耗监测,反向推算企业生产情况,联合镇(街道)、园区加强企业运行监测,摸排了解企业实际生产情况,对实际产值达标规上的企业,进一步联动统计局,加强企业升规指导和产值报数指导

5.强化中小企业融资服务。以优质中小企业贷款贴息为突破点,重点对优质中小企业进行融资服务。大力开展银企对接活动,宣传必要金融知识,加强中小微企业与金融机构之间的信息沟通交流,从根本上提高小微企业融资能力和融资技巧。

6.强化对优质中小企业的培育服务。专精特新企业培育为抓手,建立我县专精特新企业储备库,分阶梯专项辅导,引导企业做好申报认定工作。完善中小企业服务体系,全面服务企业,抓企业短板,从企业管理、技术创新中帮助企业向专精特新方向发展。

7.力争完成规上企业研发经费投入增速增长,提高企业研发投入水平。坚决大抓产业主攻工业目标,紧紧围绕做大增量、做好存量、做实服务、做优环境,持续激发园区经济活力。

8.加大对我县科技创新企业扶持力度,鼓励企业加大研发投入,强化企业科技创新主体地位力争技术合同成交额完成目标任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0事业编制11人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8144080.26,其中:一般公共预算5482474.39,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00,其他收入2661605.87

与上年对比减少了308185.37减少了3.65%,主要原因分析为对比2024年我部门有人员退休,2025年减少了人员经费支出,按新的定额标准测算有缩减,减少了一般公共预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5482474.39,其中:本年收入5482474.39,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款5482474.39,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比减少了439,647.24减少了7.42%,主要原因分析为对比2024年我部门有人员退休,2025年减少了人员经费支出,按新的定额标准测算有缩减,减少了一般公共预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8144080.26财政拨款安排支出5482474.39,其中基本支出4882474.39元,与上年对比增加了60352.76主要原因分析为单位有人员晋升,薪资进行相应升级升档项目支出600000.00元,与上年对比减少500000主要原因分析为全县电子政务网经费项目已移交至县数据局,减少了项目预算

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1,2060101行政运行” 支出3002553.50元,主要反映单位行政运行支出;

2,.2060102一般行政管理事务 支出200,000.00元,主要反映单位行政事务管理支出;

3.2060199其他科学技术管理事务支出 支出70,000.00元,主要反映单位科学技术管理事务支出;

4.“2069999其他科学技术支出 400000.00主要反映其他科学技术支出

5.“2080501行政单位离退休 支出551394.00,主要用于行政人员退休经费支出

6.“2080502事业单位离退休 支出23,124.00,主要用于单位离退休人员支出

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 404429.00主要用于局机关基本养老保险缴费支出;

8.“2080801死亡抚恤支出72000.00主要反应局机关遗属生活补助支出

9.“2089999其他社会保障和就业支出8434.85主要用于我局职工失业保险支出

10.“2101101行政单位医疗支出157611.92主要用于我局行政人员医疗支出

11.“2101102事业单位医疗 支出91245.51主要用于我局事业人员医疗支出

12.“2101103公务员医疗补助 支出121,104.05主要用于我局公务人员医疗支出

13.“2101199其他行政事业单位医疗支出16427.84主要用于我局局机关职工工伤保险支出;

14.“2210201住房公积金支出364149.72元,主要用于我局局机关职工住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

我部门2025无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额54250.00元,其中:政府采购货物预算54250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化2025一般公共预算财政拨款三公经费合计26450.00,较上年减少750.00,下降2.75%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

嵩明县科学技术和工业信息化局2025因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

嵩明县科学技术和工业信息化局2025年公务接待费预算2200.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。预计内公务接待批次为5次,共计接待110人次。

公务接待费用与上年持平,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

嵩明县科学技术和工业信息化局2025年公务用车购置及运行维护费24250.00元,较上年减少750.00元,减少3.00%其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00%;公务用车运行维护费24250.00元,较上年减少750.00元,减少3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是按新的定编金额编制,所以减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

部门2025重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购:Government Procurement就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

嵩明县科学技术和工业信息化局2025年机关运行经费安排3072553.5元,与上年对比减少6554.5元,主要原因分析为24年有退休人员离世,25年相比减少了运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,嵩明县科学技术和工业信息化局资产总额645641.67元,其中,流动资产445611.48元,固定资产200030.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少4399.49元,其中固定资产减少37436.01元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产6项,账面原值45486.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。


嵩明县科学技术和工业信息化局

2025313

监督索引号53012703400300111

嵩明县科学技术和工业信息化局-20025年预算编制表


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