关于2021年度财政预算执行和其他财政财务收支情况审计查出问题整改情况的报告
关于2021年度财政预算执行和其他财政财务收支情况审计查出问题整改情况的报告
县人民政府:
云南省嵩明县审计局与2022年6月13日至9月23日对嵩明县信访局(以下简称县信访局)2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了就地审计,根据《审计报告》(嵩审报〔2022〕8号)相关要求,现将县信访局2021年度财政预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改情况报告如下。
县信访局高度重视2021年度财政预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改,及时研究部署,认真贯彻习近平总书记关于加强审计查出问题整改的重要指示精神,全面落实县审计局意见,不折不扣抓好审计整改,将审计整改作为提升管理效能、推动信访工作高质量发展的有力抓手,2021年度审计工作报告反映问题1个、涉及金额0.3072万元;重要事项存在问题3个,涉及金额2.61万元。截至2022年12月25日,已整改问题4个,问题整改率100%,整改工作取得良好效果。
一、压实责任,强化担当
县信访局将审计整改作为重要政治任务,通过研究制定整改方案,明确整改措施,按要求查找原因,举一反三,确保审计查出问题整改到位。
二、统筹协调,挂账销号
县信访局统筹协调,对审计反映问题系统分析、健全机制,抓住源头、标本兼治;对反映问题实行挂账销号、动态跟踪管理,提高审计整改质量。
针对扩大培训费开支范围支出0.3072万元的问题,县信访局已根据《云南省省级机关培训费管理办法》(云财行〔2017〕208号)相关条款规定及时将扩大开支范围支出的资金归还了原资金渠道;
关于县信访局工会委员会未编制2021年收支预算,经费使用方面附件不全、核算不规范,未按规定进行账务处理,账表不一致三个方面的问题,县信访局工会委员会一是及时加强了预决算管理,进一步科学、细化预算编制,严格预算执行,进一步提高了预算执行力;二是结合工作实际,完善了内控制度并严格执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《会计基础工作规范》,对每一笔收支凭证均收集了相关资料作为附件进行账务处理。对附件不齐全的凭证均进行了补全完善;三是及时进行相关账务调整,确保了账表一致,同时积极参加县财政局开展的相关培训,提高财务人员专业素质,确保会计核算符合最新政府会计制度要求。
下一步,县信访局将毫不松懈抓好整改效果的的持续性,将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动建立健全审计查出问题整改长效机制,严格按照嵩明县财政局预算批复执行年度部门预算,规范编制部门预算,严格遵守相关法律法规进行会计核算。