嵩明县文化馆2022年预算公开
监督索引号53012703200100400000
嵩明县文化馆2022年预算公开目录
第一部分 嵩明县文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 嵩明县文化馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
嵩明县文化馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.嵩明县文化馆贯彻落实中央、省、市方针政策和决策部署,统筹文化事业、文化产业的发展,推进文化体制机制改革。
2.管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化设施建设,组织全县城乡群众文化活动的开展、县级大型专题文艺晚会筹办整体形象推广,推进全县公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
3.指导业余文艺队伍的培训辅导。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、基层文化辅导部、非物质文化遗产保护中心、美术摄影工作室。
(三)重点工作概述
1.负责全县城乡群众文化、体育活动的组织、指导和对文艺人才的辅导、培训工作,以及基层文化站的业务指导工作,全县的文化市场管理及文物管理工作和文物保护环境工作。
2. 管理全县性重大文艺活动和公共文化设施建设,推进文化惠民工程,指导开展全国重点文物保护。践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化。
3.全年围绕完善公共文化服务体系建设内容,保障我县文化免费提供演出、培训、展览、阅读等公共服务。推进公共文化服务体系创新发展,不断推动公共文化资源向基层延伸,将更多优质服务送到基层和农村,不断满足人民群众日益高涨的文化需求,为他们提供更高质量、更贴民心、更具活力的公共文化服务活动品牌。打造花灯广场舞的推广;非遗日、非遗进校园的推广;花灯进校园的推广;戏曲进乡村、进社区、进校园的推广;嵩明地方特色文艺创作活动的实施;参加省级文艺演出、比赛;实施办公楼硬件设施提升改造工程。推动嵩明优秀传统文化传承发展,推进文化乐民、文化育民、文化富民目标的实现。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制26人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入503.68万元,其中:一般公共预算503.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加23.37万元,增长4.86%。主要原因是2022年安排了项目经费较上年增加5万元和调入1人的人员工资。加快构建现代公共文化服务体系建设,推进文化乐民、文化育民、文化富民目标的实现,推动文化产业持续较快发展。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入503.68万元,其中:本年收入503.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款503.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加23.37万元,增长4.86%。主要原因是2022年安排了项目经费较上年增加5万元和调入1人的人员工资。加快构建现代公共文化服务体系建设,推进文化乐民、文化育民、文化富民目标的实现,推动文化产业持续较快发展。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出503.68万元。财政拨款安排支出503.68万元,其中:基本支出493.68万元,与上年对比增加18.37万元,增长3.86%,主要原因是调入1人,人员经费相应增加;项目支出10万元,与上年对比增加5万元,增长50%,主要原因是要加快构建现代公共文化服务体系建设,推进文化乐民、文化育民、文化富民目标的实现,推进全县旅游标准化工作,推动文化和旅游产业持续较快发展。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别是:
1.“2070109群众文化”支出,主要反映单位群众文化支出,共计401.53万元;
2.“2080501行政单位离退休”支出,主要反映行政单位离退休的支出,共计20.31万元;
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出,主要反映机关事业单位养老保险缴费的支出,共计40.78万元;
4.“2210201住房公积金”支出,主要反映住房公积金的支出,共计41.06万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组,财政拨款支出503.68万元(其中:基本支出493.68万元,项目支出10万元)。
1.301-工资福利支出448.91万元(基本支出448.91万元,项目支出0万元),明细如下:
30101基本工资支出107.56万元均为基本支出,主要用于在职人员按规定发放的基本工资;
30102津贴补贴支出87.84万元均为基本支出,主要用于在职人员按规定发放的津贴和补贴;
30103奖金支出55.76万元均为基本支出,主要用于按规定发放的奖金;
30107绩效工资支出75.47万元均为基本支出,主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资;
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出40.78万元均为基本支出,主要用于缴纳职工的基本养老保险费;
30110职工基本医疗保险缴费支出39.83万元均为基本支出,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费;
30112其他社会保障缴费支出0.6万元均为基本支出,主要用于缴纳职工的失业、工伤、重特病医疗统筹等社会保险费;
30113住房公积金支出41.07万元均为基本支出,主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302-商品和服务支出34.20万元(基本支出24.2万元,项目支出10万元),主要用于单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,明细如下:
30201办公费支出23.9万元(基本支出13.9万元,项目支出10万元),基本支出主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,项目支出主要用于四下乡、花灯滇剧艺术周、云南省彩云奖补助资金项目、非物质文化遗产保护专项资金项目;
30216培训费支出4.06万元均为基本支出,主要用于单位组织开展、外出参加培训直接发生的各项费用支出,包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用;
30229福利费支出6.24万元均为基本支出,主要用于单位按规定提取的职工福利费。
3.303-对个人和家庭的补助20.57万元(基本支出20.57万元,项目支出0万元),主要用于核算单位用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等,明细如下:
30302退休费支出19.41万元均为基本支出,主要用于退休人员的生活费和其他费用;
30305生活补助支出1.16万元均为基本支出,主要用于向困难人员支付的临时性生活困难补助。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位2022年预算中无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位2022年预算中无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位2022年预算中无经济社会事业发展事项。
(四)与县级配套事项
我单位2022年预算中无与县级配套事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额12.61万元,其中:政府采购货物预算12.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购明细为:木质柜类8个,金额为0.64万元;金属骨架为主的椅凳类8个,金额为0.40万元;其他视频设备2台,金额为0.4万元;木制台、桌类8套,金额为0.88万元;复印纸30箱,金额为0.45万元;便携式计算机4台,金额为2.20万元;大音箱6个,金额为1.08万元;音箱12个,金额为0.36万元;通用摄像机4台,金额为4.20万元;台式计算机6台,金额为1.80万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
嵩明县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年一致,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
嵩明县文化馆2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
嵩明县文化馆2022年公务接待费预算为0万元,与上年一致,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
嵩明县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致;公务用车运行维护费0万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度申报2个项目支出绩效目标,明细如下:
1. 非物质文化遗产保护专项资金,资金安排5万元。该项资金用于对非物质文化遗产保护项目予以扶持,对文艺精品创作予以扶持和奖励;对积极组织参加省、市、县各级展会、节庆演出的文创企业、团体和个人,取得较好效益和反响的,经申报并评审通过的采取以奖代补方式给予适当经费补助;建立健全基层公共文化服务运行机制,逐步实现公共文化服务均等化,加快构建现代公共文化服务体系。
2. 四下乡、花灯滇剧艺术周、云南省彩云奖补助资金,资金安排5万元。该项资金用于推动群众性文化活动发展,进一步丰富老百姓业余文化生活,促进基层文化建设的品牌活动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
4.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
嵩明县文化馆2022年办公经费安排13.00万元,与上年对比增加7.80万元,增长15%,主要原因是人员增加,相应的办公经费增加,部门办公经费经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、其他交通费、办公用品购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,嵩明县文化馆部门资产总额365.48万元,其中,流动资产206.81万元,固定资产156.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.97万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加12.71万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53012703200100400111




嵩明县文化馆2022年预算公开表20220219105009615



